关于内部控制专项审计的审计公告
作者:   发布时间: 2024-05-21   访问次数: 128

各二级学院、各部门:

按照学校2024年工作要点和审计工作计划安排,审计处将于2024527日起对学校内部控制建立和实施情况进行专项审计,现将有关事项通知如下:

 一、审计依据

《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》《内部审计具体准则—内部控制审计》和《滁州学院内部审计工作规定》《滁州学院内部控制手册》等。

二、审计范围和目的

本次主要对学校各级层内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,发现内部控制设计中的缺陷和运行中的不足,查找内部控制存在的漏洞和关键风险点,提出进一步改进措施和建议,以便推进学校内部控制持续改进和不断优化,进一步营造良好的内控环境,强化内控意识,完善内控机制。

三、审计安排及配合事项

1.本次审计从527日开始至8月底结束,审计处将派出专门的审计组通过审前调查、查阅资料、访谈询问调查问卷、穿行测试等形式完成审计工作。

2.请各二级学院、各部门于524日前将本单位内部控制审计联络人报审计,联系人:柳康静0550-3087952

请各单位高度重视,积极支持审计工作。审计期间,广大教职工如有对学校内部控制评价方面的情况反映,请与审计组联系。审计组办公地点:会峰校区行政楼四楼会议室(联系电话:0550-3087952 3835842,电子邮箱:shenjichu_2019@chzu.edu.cn)。

 

                                                  滁州学院审计处

                                                       2024年5月21日


终审人: 高维红

 

 
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